Mark position

Seminario de Impuestos

  • Obtén certeza en tu declaración anual
  • Entérate de los cambios fiscales para 2019
  • Actualiza tus conocimientos fiscales
Inscribete

Detalles del Curso

Inicio

11 Enero

Otras fechas

Horarios

Viernes

16:00 a 21:00

Duración

65 horas

Lugar

Av. La Paz 2643

Certificación

65 puntos EPC

Estas Viendo:
Seminario de Impuestos
Inscríbete

Instructores

Felipe-de-jesus

Felipe de Jesús Arias Rivas

C.P.C. y M.I.

Contador Público Certificado, Abogado, Maestro en Impuestos y Maestro en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica, Vicepresidente de Asuntos Fiscales, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Social y Derecho Laboral, ex presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos U. de G. A. C., Académico de número de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, Colegio Jalisco, A. C., Fiscalista Honorario de la Comisión de Derecho Fiscal y Seguridad Social del Colegio de Abogados de Jalisco, Constituyente Luis Manuel Rojas, A. C.

jose

José Luis Sandoval Rodríguez

C.P.C.

Licenciado en Contabilidad Pública por la U. de G., Diplomado en Impuestos en ITESM, Maestría en Impuestos en el Instituto de Especialización de Ejecutivos, ha ocupado puestos de Gerencia de Auditoría, Impuestos y Contabilidad en diferentes Empresas, a realizado más de 400 dictámenes fiscales, Instructor Titular de Diplomado en Impuestos, Seminario en Impuestos y Socio Director en Capacitación Fiscal y Auditor S.C.

Oliver Murillo-web

Oliver Murillo y García

L.C.P.

Licenciado en Contaduría Pública, socio Área Fiscal de la firma Startup Solutions SC. Abogado y con Maestría en Impuestos por la Universidad de Guadalajara, certificado por la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos A.C. Presidente del Consejo Directivo y Ex presidente de la comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos Universidad de Guadalajara. Síndico Honorífico del Contribuyente ante el Servicio de Administración Tributaria. Cuenta con diplomados en materia fiscal y en auditoria, expositor en diversos foros en materia fiscal.

Vony Agar

Vony Agar Nataly Tenorio Acosta

L.C.P.

Licenciada en Contaduría Pública por parte de la U. de G., Especialidad en Materia Tributaria por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, asesora independiente en las áreas fiscal y laboral en diversas empresas, instructora titular en Seminario de Sueldos y Salarios, Seminario de Impuestos, Taller Básico de Impuestos y Contabilidad para No Contadores en Capacitación Integral Empresarial.

Programa Académico

Seminario de Impuestos 2019

  • *
  • Objetivo:
     
    • Actualizar tus conocimientos en materia fiscal a fin de estar en condiciones de cumplir correcta y oportunamente con las obligaciones del ejercicio 2018 y conocer los cambios para más importantes en materia fiscal para 2019
 
                        Todos los temas de nuestro Seminario de Impuestos 2019 se tratan de manera enteramente práctica a través de casos y ejercicios que se entregan de manera electrónica mediante nuestra plataforma moodle.
 
                                          • *
                                          • Características de Calidad:
                                             
                                            • Modelo Académico ágil y flexible
                                            •  Nuestros Instructores viven la realidad empresarial cotidianamente
                                            •  Carga horaria adaptada al contenido de cada programa
                                            •  Instalaciones cómodas y adaptables
                                            • Precios competitivos
                                            • Ubicación céntrica y accesible
 
                                          • *
                                          • TEMAS IMPRESCINDIBLES
                                             
                                            • Reducción del ISR al 20% y a la del IVA al 8% en la zona frontreiza del norte: su análisis y qué contribuyentes la podrán aplicar y cuáles no.
                                            • Efectos de la posible retención del IVA generalizada del IVA ad os terceras partes a iniciativa de la prodecon para inhibir la compra de facturas falsas (operaciones inexistentes)
                                            • Análisis del estímulo fiscal de la opción de acumulación de ingresos por personas morales en base al flujo de efectivo (personas morales constituidas únicamente por personas físicas, cuyos ingresos totales obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de $ 50’00,000.00 podrán pagar el ISR en base al flujo de efectivo).
                                            • El regreso de la posible deducción del total de los pagos efecutados a los trabajadores que a la vez sean ingresos exentos para los trabajadores
   
                                        • 1
                                        • Declaraciones Anuales Provisionales y Definitivas de Personas Morales
                                           
                                          • Cálculo de pagos provisionales, declaración anual facilidades administrativas y estímulos fiscales aplicables a las siguientes personas morales: Sociedad Anónima (SA), Sociedad Civil (SC), Asociación Civil (AC), Sociedad de Producción Rural (Agapes), Autotransporte (Coordinados)
 
                                        • 2
                                        • Impuesto sobre la Renta (ISR)
                                           
                                          • Determinación de ingresos nominales y coeficiente de utilidad; remanente distribuible de utilidad
                                          • Costos, compras, gastos y deducciones autorizadas
                                          • Ajuste anual por inflación acumulable o deducible
                                          • Límites y topes en deducciones autorizadas
                                          • Depreciación histórica e indexada
                                          • Cálculo de la cuenta de capital de aportación actualizada
                                          • Cálculo de la cuenta de utilidad fiscal neta y reinvertida
                                          • Balance y estado de resultados para declaración anual
                                          • Conciliación contable fiscal
                                          • PTU fórmula para su obtención y su deducibilidad
                                          • Pagos provisionales del ISR de Persona Moral
                                          • Llenado de declaraciones anuales en DEM o formato vigente
                                          • Retención del 10% por distribución de utilidades corporativas de CUFIN y no CUFIN, discrepancia fiscal y dividendos fictos
                                          • Estudio práctico de los conceptos deducibles y no deducibles en ISR
                                            • 3
                                            • Impuesto al Valor Agregado (IVA)
                                               
                                              • Cálculo global para determinar el IVA anual
                                              • Casos prácticos para obtener el IVA acreditable para DIOT o Declaración Informativa del IVA
                                              • Cálculo de pagos definitivos
                                              • Ejercicio práctico de declaraciones mensuales en la nueva plataforma para Personas Morales o pagos referenciados
                                              • Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)
                                              • Cálculo y determinación de bases y tasas, así como pago de los productos sujetos al mismo
 
                                                    • 4
                                                    • Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)
                                                       
                                                      • Cálculo y determinación de bases y tasas, así como pago de los productos sujetos al mismo
 
                                                    • 5
                                                    • Declaraciones provisionales o definitivas, así como anuales de Personas Físicas (ISR, IVA, IEPS)
                                                       
                                                        • Cálculo de pagos provisionales, declaración anual y estímulos fiscales aplicables a las siguientes personas físicas:
                                                        • Sueldos, Asimilables, Servicios Profesionales, Arrendamiento, Actividades Empresariales Régimen General, Régimen de Incorporación Fiscal, Dividendos, Intereses, Adquisición, Enajenación de Bienes, Otros Ingresos
                                                        • Análisis y aplicación de Mi contabilidad para personas físicas que tributen en los Regímenes de Actividades Empresariales, Servicios Profesionales y Arrendamiento
                                                        • Estudio integral de Régimen de incorporación fiscal. Bajo qué régimen fiscal pueden tributar las Personas Físicas con actividad empresarial con ingresos menores a dos millones, requisitos a cumplir, como calculan y pagan bimestralmente sus contribuciones, como se aplica el cómputo de la reducción gradual en 10 años de sus impuestos; como pagan sus impuestos los MINI RIF (ingresos menores a trescientos mil); cuáles son los más de 20 contribuyentes que no pueden ser RIF
                                                        • *
                                                      Tópicos Diversos
                                                       
                                                        • Estudio del tope y limitante de las Deducciones Personales
                                                        • Estudio de la No Deducibilidad en un 47% o 53% de los pagos realizados por el patrón (contribuyente) a sus trabajadores, percepciones calificadas fiscalmente como ingresos exentos y su posible derogación en 2019
                                                        • Discrepancia Fiscal
                                                        • Jerarquía de las leyes fiscales
                                                        • Estudio práctico de la Resolución Miscelánea Fiscal
                                                        • Nóminas y comprobantes fiscales, así como comprobante fiscal digital por retenciones (honorarios, arrendamiento y otros)
                                                        • Código fiscal de la federación
                                                        • Cálculo de la actualización y recargos, acreditamientos, Compensación y Devolución, Pagos en Parcialidades, Sanciones, Caducidad y Prescripción
                                                        • Las revisiones electrónicas y el buzón tributario
                                                        • Nuevas infracciones, sanciones y multas
                                                        • Ley Antilavado de Dinero
                                                        • Estudio de los temas más relevantes de la Ley de Ingresos de la Federación
 
                                                    • Nota:
                                                    • El contenido de este temario puede sufrir variaciones, como consecuencia de las reformas fiscales que se publiquen, mismas que se incluirán en el seminario conforme se vayan publicando.
Contáctenos y solicite mayor información de nuestro Seminario de Impuestos 2019.

Tenemos más cursos que te pueden interesar

Taller Básico de Impuestos
  • Inicio: 8 Febrero
  • Horario:
    18:00 a 21:00 hrs
  • Duración: 45 horas
Diplomado en Impuestos
  • Inicio: 23 Enero
  • Horario:
    16:00 a 21:00 hrs
  • Duración: 115 horas