Mark position

Seminario de Impuestos 2019

  • Obtén certeza en tu declaración anual
  • Entérate de los cambios fiscales para 2019
  • Actualiza tus conocimientos fiscales
Inscribete

Detalles del Curso

Inicio

11 Enero

Otras fechas

Horarios

Viernes

16:00 a 21:00

Duración

65 horas

Lugar

Av. La Paz 2643

Certificación

65 puntos EPC

Estas Viendo:
Seminario de Impuestos 2019
Inscríbete

Instructores

jose

José Luis Sandoval Rodríguez

C.P.C.

Licenciado en Contabilidad Pública por la U. de G., Diplomado en Impuestos en ITESM, Maestría en Impuestos en el Instituto de Especialización de Ejecutivos, ha ocupado puestos de Gerencia de Auditoría, Impuestos y Contabilidad en diferentes Empresas, a realizado más de 400 dictámenes fiscales, Instructor Titular de Diplomado en Impuestos, Seminario en Impuestos y Socio Director en Capacitación Fiscal y Auditor S.C.

Oliver Murillo-web

Oliver Murillo y García

L.C.P.

Socio Area Fiscal de la firma Startup Solutions SC. Licenciado en Contaduría Pública (con mención en excelencia académica), Abogado y con Maestría en Impuestos por la Universidad de Guadalajara, certificado por la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Publicos A.C., Vicepresidente general y Ex Presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos Universidad de Guadalajara. Síndico Honorifico del Contribuyente ante el Servicio de Administración Tributaria. Cuenta con diplomados en materia fiscal y en auditoria, expositor en diversos foros en materia fiscal.

Vony Agar

Vony Agar Nataly Tenorio Acosta

L.C.P.

Licenciada en Contaduría Pública por parte de la U. de G., Especialidad en Materia Tributaria por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, asesora independiente en las áreas fiscal y laboral en diversas empresas, instructora titular en Seminario de Sueldos y Salarios, Seminario de Impuestos, Taller Básico de Impuestos y Contabilidad para No Contadores en Capacitación Integral Empresarial.

Programa Académico

Seminario de Impuestos 2019

  • *
  • Objetivo:
     
    •  Implicaciones fiscales de la versión 3.3 de CFDI.
    •  Resolución Miscelánea Fiscal (RMF).
    •  Resolución que otorga facilidades administrativas a los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan.
    •  Criterios Normativos. (Anexo 7 de la R.M.F.)
    •  Criterios No Vinculativos. (Anexo 3 de la R.M.F.)
    •  Decretos diversos. (Anexo 7 de la R.M.F.)
 
                        Todos los temas de nuestro Seminario de Impuestos 2018 se tratan de manera enteramente práctica a través de casos y ejercicios que se entregan de manera electrónica mediante nuestra plataforma moodle.
 
                                          • *
                                          • Características de Calidad:
                                             
                                            •  Instructores con estudios de posgrado, certificados como instructores y/o consultores y con experiencia en puestos ejecutivos en su área.
                                            •  Instalaciones e Infraestructura apropiada e integral.
                                            •  Costos menores a otras instituciones que ofrecen programas equivalentes o similares.
                                            •  Duración y tiempo apropiados al contenido.
                                            •  Ubicación céntrica y accesible.
 
                                          • 1
                                          • Implicaciones fiscales de la versión 3.3 de CFDI.
                                             
                                            • CFDI y sus Complementos.
                                            • Cancelación de CFDI.
                                            • Implicaciones Fiscales del CFDI.
   
                                        • 2
                                        • Contabilidad Electrónica 2018 y Auditorías Electrónicas.
                                           
                                          • Cómo preparar y proporcionar al SAT las balanzas y pólizas en 2019.
                                          • Estudio contable del marco conceptual, estructura de las Normas de Información Financiera (NIF) y los boletines más importantes.
                                          • Aspectos fiscales de las cuentas más importantes del balance y resultados a “SUBIR” mensualmente en la página del SAT.
                                          • Contabilidad electrónica mensual en 2019 para personas físicas y morales.
 
                                      • 3
                                      • Declaraciones anuales Provisionales y Definitivas de Personas Morales
                                        En 30 horas de aplicación práctica se hacen pagos provisionales de ISR, definitivos de IVA e IEPS, así como declaración anual de ISR y cálculo de PTU de personas morales si contribuyentes (S.A. y S.C.) no contribuyentes o no lucrativas (A.C.), sector agropecuario, coordinados o sector autotransporte, llenándose declaraciones en formatos y plataformas vigentes.
Análisis del Estímulo Fiscal de la “opción de pagar el ISR en base a la utilidad determinada por personas morales en base a flujo de efectivo” (Personas Morales constituidas únicamente por personas físicas, cuyos ingresos totales obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de $5'000,000 podrán pagar el ISR en base a “flujo de efectivo”).
                                      • Impuesto sobre la Renta (ISR).
                                        • Determinación de ingresos nominales y coeficiente de utilidad; remanente distribuible de utilidad.
                                        • Costos, compras, gastos y deducciones autorizadas.
                                        • Ajuste anual por inflación acumulable o deducible.
                                        • Límites y topes en deducciones autorizadas.
                                        • Depreciación histórica e indexada.
                                        • Cálculo de la cuenta de capital de aportación actualizada.
                                        • Cálculo de la cuenta de utilidad fiscal neta y reinvertida (para ciertos contribuyentes).
                                        • Balance y estado de resultados para declaración anual.
                                        • Conciliación contable fiscal.
                                        • PTU fórmula para su obtención y su deducibilidad.
                                        • Pagos provisionales del ISR de Persona Moral.
                                        • Llenado de declaraciones anuales en DEM o formato vigente.
                                        • Retención del 10% por distribución de utilidades corporativas de CUFIN y no CUFIN, discrepancia fiscal y dividendos fictos.
                                        • Estudio práctico de los conceptos deducibles y no deducibles en ISR.
                                      • Impuesto al Valor Agregado (IVA).
                                        • Cálculo global para determinar el IVA anual.
                                        • Casos prácticos para obtener el IVA acreditable para DIOT o Declaración Informativa del IVA.
                                        • Cálculo de pagos definitivos.
                                        • Ejercicio práctico de declaraciones mensuales en la nueva plataforma para Personas Morales o pagos referenciados.
                                      • Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
                                        • Cálculo y determinación de bases y tasas, así como pago de los productos sujetos al mismo.
 
                                              • 4
                                              • Declaraciones provisionales o definitivas, así como anuales de Personas Físicas (ISR, IVA, IEPS)
                                                 
                                                  En 30 horas de ejercicios y casos prácticos se hacen pagos provisionales y definitivos de ISR, IVA e IEPS, así como declaración anual de ISR y cálculo de PTU de todos los capítulos; capturando en formatos oficiales vigentes las declaraciones.
                                                • Estudio de Ingresos por: Sueldos, Asimilables, Servicios Profesionales, Arrendamiento, Actividades Empresariales, Régimen General, Facilidades Administrativas, el nuevo Régimen de Incorporación Fiscal, Dividendos, Intereses, Adquisición y Enajenación de Bienes, otros Ingresos y Discrepancia Fiscal.
                                                • Estudio integral de Régimen de incorporación fiscal. Bajo qué régimen fiscal pueden tributar las Personas Físicas con actividad empresarial con ingresos menores a dos millones, requisitos a cumplir, como calculan y pagan bimestralmente sus contribuciones, como se aplica el cómputo de la reducción gradual en 10 años de sus impuestos; como pagan sus impuestos los MINI RIF (ingresos menores a trescientos mil); cuales son los más de 20 contribuyentes que no pueden ser RIF.
 
                                              • 5
                                              • Temas Importantes.
                                                 
                                                • Estudio del tope y limitante en la “deducibilidad” de las Deducciones Personales ¿Cómo quedan las colegiaturas? en 2017 como quedan los estímulos fiscales en deducciones personales.
                                                • Estudio de la No Deducibilidad en un 47% o 53% de los pagos realizados por el patrón (contribuyente) a sus trabajadores, percepciones calificadas fiscalmente como ingresos exentos.
                                                • Jerarquía de las leyes fiscales.
                                                • Reforma a sueldos.
                                                • Estudio práctico de la Resolución Miscelánea 2016 y 2017.
                                                • Nuevos requisitos de comprobantes fiscales digitales y nuevo esquema en 2017 para proceder a cancelar los CFDIs.
                                                • Nóminas y comprobantes fiscales, así como comprobante fiscal digital por retenciones (honorarios, arrendamiento y otros).
                                                • Código fiscal de la federación.
                                                  • Cálculo de la actualización y recargos, acreditamientos, Compensación y Devolución, Pagos en Parcialidades, Sanciones, Caducidad y Prescripción,
                                                  • Timbrado de la Contabilidad y otros temas importantes y su aplicación práctica.
                                                  • Pagos en Parcialidades, Sanciones, Caducidad y Prescripción,
                                                  • Las revisiones electrónicas y el buzón tributario.
                                                  • Nuevas multas.
                                                  • Los CFDIs y sus complementos.
                                                • Ley del IVA.
                                                  • Saldos a favor, compensaciones y devoluciones.
                                                  • Nueva declaración del IVA y acreditamientos.
                                                • Ley Antilavado de Dinero.
                                                • Estudio de los temas más relevantes de la Ley de Ingresos de la Federación 2016 y 2017.
                                                • La no acumulación de apoyos económicos en el ISR.
                                                • El regreso del estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología.
 
                                              • Nota:
                                              • El contenido de este temario puede sufrir variaciones, como consecuencia de las reformas fiscales que se publiquen, mismas que se incluirán en el seminario conforme se vayan publicando.
Contáctenos y solicite mayor información de nuestro Seminario de Impuestos 2019.

Tenemos más cursos que te pueden interesar

Diplomado en Impuestos 2019
  • Inicio: 1 Enero
  • Horario:
    09:00 a 14:00 hrs
  • Duración: 115 horas
Taller Básico de Impuestos 2018
  • Inicio: 1 Enero
  • Horario:
    16:00 a 21:00 hrs
  • Duración: 45 horas
Guía Práctica para el Cierre Anual Fiscal y Laboral 2016
  • Inicio: 1 Enero
  • Horario:
    16:00 a 21:00 hrs
  • Duración: 10 horas